Rebolledo Sanchez, GuillermoPadilla Jil, AnaTapia Pinto, AlejandraVozmediano Melipil, Patricia2022-01-032022-01-032008Padilla Jil, A., Tapia Pinto, A. y Vozmediano Melipil, P. (2008). Análisis de las posibles debilidades del sistema de control interno en el ciclo de ventas, que pueden llevar a la generación de fraude, aplicado a una empresa ubicada en la Quinta Región [Tesis de pregrado, Universidad de Valparaíso].00141838http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/3578Es bien sabido que el control interno es ejercido por cada uno de los miembros de la organización, ya que el interés principal de estos es el control y la comprobación de las operaciones financieras y contables, por lo tanto, la implementación de un eficiente sistema de control interno dentro de una organización, hace necesario que éstas cuenten con adecuados métodos y procedimientos de control, para evitar de esta manera que ocurra cualquier tipo de anomalías en su funcionamiento.esAUDITORIACONTROL INTERNOAnálisis de las posibles debilidades del sistema de control interno en el ciclo de ventas, que pueden llevar a la generación de fraude, aplicado a una empresa ubicada en la Quinta RegiónTesis